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Programa de Actualización Tributaria

El precio original era: $550.00.El precio actual es: $400.00.

Categoría:

Objetivo:

Estudiar y analizar las normativas legales sobre los cuales se delinean las regulaciones de los impuestos más importantes vigentes en Ecuador, para su correcta aplicación y determinación, con el objetivo de que los participantes puedan realizar previsiones, minimizando riesgos financieros y de reputación empresarial, además de aprovechar al máximo todos los beneficios fiscales.

Dirigido a:

Profesionales contables y financieros. Auditores, analistas financieros u otros profesionales que trabajan en el ámbito de la contabilidad y las finanzas, que buscan mantener el orden en su gestión y evitarse problemas con las instituciones de control.

Descripción:

El mundo empresarial, así como las actividades desarrolladas por personas naturales, están reguladas y afectadas por el régimen de contribución de impuestos, afectando los costos y liquidez de cualquier acto productivo.

Fecha: 9-10-11-12-13-16-17-18-19-20-23-24-25-26 noviembre y 1 diciembre de 2026

Horario: 18h30 a 21h30 lunes a viernes 

Duración: 40 horas

Modalidad:  Online

Contenido:

Módulo I.- Bases para la interpretación y aplicación correcta del régimen tributario
• ¿Qué es tributación?
• Fundamentos del régimen tributario de acuerdo a la constitución
• Obligación tributaria, nacimiento, exigibilidad y modo de extinción
• Los principios tributarios
• Facultades de la administración tributaria
• Infracciones tributarias
• Seguridad jurídica y solución de conflictos
• La consulta tributaria

Módulo II.- Comprobantes de venta y retención
• Comprobantes de venta que sustenta crédito tributario, costos y gastos
• Comprobantes asignados a regímenes especiales
• Facturación electrónica
• Exigibilidad de facturación electrónica según categoría de RUC
• Exigibilidad y Límites para la emisión de comprobantes físicos
• Uso de las liquidaciones de compras, restricciones y límites de emisión
• Sustento de adquisiciones por medio de la caja chica
• Infracciones y sanciones

Módulo III.- Impuesto al valor agregado
• ¿Qué es el impuesto al valor agregado?
• Hecho generador
• Base imponible
• Bienes y transferencias de servicios con tarifa 15%
• Bienes y transferencia de servicios con tarifa 0%
• Bienes y transferencia de servicios no objetos de impuestos
• Tarifa de IVA para el régimen RIMPE
• Crédito tributario
• Retenciones del IVA
• Liquidación del IVA
• Devolución del IVA personas naturales y discapacidad

Módulo IV.- Determinación del hecho imponible del impuesto a la renta
1. Impuesto a la renta compañías

2. Deducciones adicionales aplicables para personas naturales y sociedades (art. 10 LRTI y art. 28 de RLRTI)

3. Refuerzo de bases legales para aplicación de impugnaciones y código tributario

4. Aplicación de NIC 12 en casos recurrentes como amortización de pérdidas tributarias, revalorización de activos.

5. Impuesto a la renta personas naturales

6. Impuesto a la renta regímenes especiales

7. Retenciones del impuesto a la renta

Observaciones importantes

Cada participante recibirá un correo electrónico con su link para el ingreso a zoom.

IDEPRO no grava IVA ni aplican retenciones de ningún tipo.

Los pagos pueden realizarse en efectivo o con todas las tarjetas de crédito (VISA, MasterCard, Diners Club y American Express). También pueden realizar depósitos o transferencias a las Cuentas Corrientes: Banco del Pacífico No. 05579759 / Banco Bolivariano No.0005265783 nombre de IDEPRO.